为全面掌握公司资产状况,确保资产安全、完整和有效利用,根据公司年度资产管理计划,财务部联合行政部于2025年4月开展了为期两周的固定资产专项清查工作。本次清查旨在核实固定资产的实际数量、使用状态及存放地点,进一步提升资产管理水平,防范资产流失风险。
此次清查覆盖公司所有部门,涉及办公设备、生产设备、车辆及其他各类固定资产共计327项。清查过程中,采取了实地盘点与系统数据核对相结合的方式,确保信息准确无误。通过逐一登记、拍照存档、标签核对等手段,基本实现了账实相符。
在清查中发现,部分资产存在标签缺失、位置变动未及时更新的情况,个别设备因长期未使用导致性能下降。针对这些问题,已责成相关部门进行整改,并完善资产管理制度,强化日常维护与动态管理。
此外,清查还发现一些闲置资产,建议后续通过调剂或处置方式加以利用,提高资产使用效率。同时,对部分老旧设备提出了更新换代的建议,以保障生产与办公的正常运行。
通过本次清查,不仅提升了资产管理人员的责任意识,也为今后的资产管理和预算编制提供了可靠的数据支持。下一步,公司将持续加强固定资产的信息化管理,推动资产管理工作规范化、制度化、科学化发展。
报告单位:XXX公司财务部
报告日期:2025年4月25日