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2017年内部审计工作总结

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2017年内部审计工作总结,卡了三天了,求给个解决办法!

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2025-07-30 11:01:14

2017年内部审计工作总结】2017年,随着公司业务的不断拓展和管理机制的持续优化,内部审计工作在公司领导的高度重视和全体员工的积极配合下,紧紧围绕企业经营目标,充分发挥监督、评价与服务职能,为提升企业管理水平、防范经营风险、保障资产安全发挥了积极作用。

本年度,内部审计部门坚持以问题为导向,以风险防控为核心,结合公司实际情况,科学制定审计计划,合理安排审计项目,确保了各项审计任务的顺利实施。全年共完成各类审计项目XX项,涉及财务、采购、工程、人力资源等多个重点领域,覆盖率达100%。

在财务审计方面,重点对预算执行情况、资金使用效率及费用报销流程进行了全面审查,发现并纠正了一些不规范操作,有效提升了财务管理的透明度和规范性。同时,针对重大投资项目开展专项审计,确保资金使用的合规性和效益性。

在内控体系建设方面,内部审计部门积极配合相关部门完善制度流程,推动建立更加健全的风险防控机制。通过定期开展内控自查与评估,及时发现管理漏洞,提出改进建议,为公司构建长效管理机制提供了有力支撑。

此外,内部审计还注重与外部审计机构的协作,加强信息沟通与资源共享,提高了审计工作的整体效能。同时,积极组织审计人员参加各类培训和学习交流活动,不断提升专业能力和综合素质,为今后更好地履行审计职责打下了坚实基础。

回顾2017年的工作,虽然取得了一定的成绩,但在实际工作中仍存在一些不足,如审计覆盖面有待进一步扩大、审计方法和手段需持续创新等。对此,我们将认真总结经验,查找差距,不断改进工作方式,提高审计质量和效率。

展望2018年,内部审计工作将继续围绕公司发展战略,深化审计监督职能,强化风险防控能力,努力打造一支专业、高效、廉洁的审计队伍,为公司高质量发展提供坚强保障。

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